一、2025年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 |
预算金额 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
因公出国(境)费
|
0 |
0 |
0 |
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
0 |
其中:公务用车运行费 |
0 |
0 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
总 计 |
0 |
0 |
0 |
二、2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,合肥市文化馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2024年相比持平,增长0%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,增长0%,主要原因是两年均未安排预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 主要用于因公需要出国发生的相关必要支出。
(二)公务接待费。支出预算0万元,与2024年相比持平,增长0%,主要原因是两年均未安排预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于因公接待发生的合理支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024年相比持平,增长0%。其中:公务用车运行费0万元,与2024年相比持平,增长0%,主要原因是均未安排预算,主要用于公务车的运行费。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,增长0%,主要原因是未安排预算,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。